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幸運快三平台關於2018年部門預算執行審計整改結果的公告
發布時間:2019-10-06閱讀:字體:【

幸運快三平台關於2018年部門預算執行審計整改結果的公告

2019年,湖州市審計局依照相關規定對我單位進行了2018年度部門預算執行審計,並出具了《湖州市審計局關於幸運快三平台等五部門2018年度部門預算執行審計情況的報告》(湖審〔2019〕61號)。審計結果表明:2018年度預算編製工作能夠按時編報年度預算預決算按規定進行公開,預算追加,預算調整,程序基本合規。“三公經費”支出預算控製總體良好。部門完善財務和預算管理相關製度,預算收支基本遵守預算法及相關法律法規,財務管理和會計核算基本符合會計法及有關財會製度規定。但也發現了一些問題,我單位已根據審計意見和建議,采取了整改措施。現將審計整改結果公告如下:

一、關於審計查明問題的整改情況

(一)“在項目經費中列支編外人員工資”問題的整改情況。

因公共法律服務窗口需要有法律專業工作人員,市局已經向市編委辦報告我局編外人員緊缺的問題,爭取編委辦在今年機構改革“回頭看”過程中考慮劃撥我局編外人員編製2個。

(二)“個別費用略超年度預算”問題的整改情況。

超預算部分相應扣減2019年經費預算控製數。

(三)“市司法局一個項目預算執行率偏低”問題的整改情況。

該項目省廳采用“統采分簽”方式組織實施,全省各地市統一按項目實施的時序進度支付。

二、關於審計建議的采納情況

審計建議一:合理編製部門預算,嚴格執行預算管理製度。

審計建議落實情況:一是進一步強化預算編製工作,提高年初預算編製的科學性、精細化;二是嚴格遵循預算法及其實施條例,堅決遵循超預算或無預算安排的支出;三是提高專項資金使用績效,將項目績效考核與次年預算編製掛鉤。

審計建議二:提升單位內部控製,加大對財經製度的執行力度。

審計建議落實情況:一是加強業務學習。定期開展財務管理業務培訓;二是完善內控製度。完善機關內部財務管理規定,製定《關於仲裁委秘書處管理規定》,加強對下屬單位財務管理、財務紀律執行情況進行監督檢查。三是健全內部審計製度。委托專業審計機構對下屬單位年度內部審計,做到日常監督與專項檢查相結合。

三、其他需要公告的內容

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                              2019年 9 月16日

 

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